3月9日上午,学校在行政楼312会议室召开2022年审计工作联席会议,研究部署内部审计相关工作。校长陈文兴出席并主持会议。

参会人员集体学习研讨了全国审计工作会议精神、新修订的审计法、浙江省内部审计工作规定和浙江省部门和单位内部管理干部经济责任审计办法等。会议听取了审计处处长陈蔚对过去一年审计工作情况和2022年审计工作要点及审计计划的汇报,听取了组织部副部长任宁对2022年干部经济责任审计计划的建议。
会议审议通过了《浙江理工大学2021年度审计工作报告》,研究讨论了上一年度内审发现的共性问题表现形式和产生原因,以及近几年来各类审计发现问题的整改情况,审议了2022年度审计工作要点及审计计划,同意《浙江理工大学2022年审计工作要点》及审计计划报校长办公会审定。

校长陈文兴对2021年及以前年度各类审计发现的突出问题提出了针对性整改建议,同时对进一步做好学校内部审计工作提出三点要求:一要党建引领强审计。要突出党对审计工作的集中统一领导,充分发挥审计政治性、独立性、专业性、规范性的优势,坚持做好常态化“经济体检”工作,践行“治已病、防未病”的使命担当。二要围绕中心干审计。要紧紧围绕“十四五”中心工作,聚焦学校高质量内涵式发展,做到中心工作推进到哪里,审计监督就跟进到哪里。紧盯科研、工程、下属企业等领域的重大风险隐患,力争为校破难题、开新局。三要高效协同谋审计。要依托审计联席会议机制,强化协调配合,聚焦权力运行和责任落实,敢于发现问题,勤于研讨问题,善于解决问题,充分运用审计结果,助力清廉浙理建设。
党委组织部、纪检监察室、人事处、计划财务处负责人及审计处全体人员参加会议。