1月20日下午,学校2026年审计工作联席会议在下沙校区行政楼312会议室召开。校长陈文兴主持会议。

会上,联席会成员学习领会全国审计工作会议精神,以及上级有关审计工作的文件内容;计划财务处处长导学《浙江省高等学校内部控制指引(2025版)》,系统介绍了内控核心内涵、“六纵九横+X”框架体系和重点领域风险防控策略。
会议听取了浙江理工大学2025年度审计工作报告,研究讨论了2026年内部审计项目安排,审议了新修订的中层干部经济责任审计实施办法等文件。
陈文兴充分肯定了学校2025年度审计工作成效。他强调,校内审计与巡察工作需着力提升对隐匿性腐败问题的发现能力,筑牢廉洁防线。并就2026年内审工作开展提出四点要求:一是筑牢政治忠诚,锚定审计监督的时代方位。审计工作要始终与党中央决策部署、省委工作要求,以及学校党政中心工作同频共振。要聚焦“双一流”创建,紧盯权力集中、资金密集等重点领域,做到“治已病、防未病”。二是聚焦核心任务,提升审计监督的精准效能。要加强对各学院(部门)“一把手”的经济责任审计,推动领导干部树立正确政绩观。要加强对学校基础设施提质工程和“两新”项目的审计监督,严格落实“过紧日子”要求。要加强科研经费等重点领域审计监督,推动构建“不能腐”的防范机制。三是强化结果运用,做好审计整改“下半篇文章”。要建立问题、责任、时限“三张清单”,实行销号管理。要推动与纪检、组织、财务等部门横向贯通,对发现的共性问题加强分析,将审计成果转化为治理效能。四是锤炼审计铁军,夯实审计工作的能力根基。审计人员要加强技能学习,培养“能查、能说、能写”的本领。要坚持“查真相、说真话、报实情”,始终保持清正廉洁的政治本色,维护审计监督的权威性和严肃性。
党委组织部、纪检监察室、人事处、计划财务处负责人及审计处全体工作人员参加会议。