3月17日上午,学校审计工作联席会议在行政楼312会议室召开。校长陈文兴主持会议。校纪委书记陈正奎出席会议。

会上,联席会成员学习领会全国审计工作会议、省委审计委员会第八次会议及上级有关审计工作文件精神;听取了审计处有关省属高校审计工作交流会的内容和对高校主要领导经济责任审计工作调研情况的汇报;分析了审计发现问题整改进度情况;审议了组织部提出的2023年内管干部经济责任审计计划建议;研究讨论了2023年审计工作要点及内部审计计划,同意《浙江理工大学2023年审计工作要点》及内部审计计划报校长办公会审定。

陈正奎对审计处在2022年“巡审联动”工作中取得的成效予以肯定。对审计发现问题的整改情况提出了针对性建议,希望进一步加大审计整改力度,协同巡察、组织、财务等部门做实做细审计的“后半篇文章”;对审计信息化建设方面提出了更高期待,希望在数字化等新型审计方面增强审计人员队伍力量;希望审计工作在进一步促进全面从严治党、内部治理能力现代化方面发挥重要作用。

陈文兴结合今年学校工作的重点,对进一步做好内部审计工作提出三点要求:一是推动审计工作站位不断提升。要强化党对审计工作的领导,坚定不移把党的二十大精神要求落实到工作谋划、职责履行、自身建设中去,夯实审计工作的政治属性,促进审计、巡察、财务各方联动,形成监督合力。二是推动校内审计覆盖深度广度。要把服务中心大局作为根本职责使命,找准审计服务保障的切入点,对学校重大战略、重大举措、重大项目、重大资金扎实开展常态化、有计划、有侧重的“经济体检”。三是推动学校主要领导经济责任审计圆满完成。要把省审计厅对我校党政主要领导经济责任审计作为重大政治任务,统一思想、深化认识,认真开展迎审自查。联席会成员单位要协助审计处形成整体联动、互通共享的工作合力,做深做实迎审和被审工作,努力交出满意答卷。
党委组织部、纪检监察室、人事处、计划财务处负责人及审计处全体工作人员参加会议。